|
Objednávka |
0048/14
|
počítače, tabule, dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0109/14
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
0045/14
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
BIOGAL a.s. |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0108/14
|
potraviny
|
69,91 |
s DPH |
0121/13
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
0047/14
|
*
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
ST Trade, TT |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0112/14
|
vodné 3/14, stočné 3/14
|
1 819,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0113/14
|
učebná pomôcka
|
24?87 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures, Nitra |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0111/14
|
oprava služobného vozidla TT 828 BR
|
42,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Autocomodex |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0107/14
|
potraviny
|
163,07 |
s DPH |
0120/13
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Bidvest, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0106/14
|
potraviny
|
142,48 |
s DPH |
0119/13
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0119/14
|
potraviny
|
352,23 |
s DPH |
0119/13
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0104/14
|
potraviny, cenový rozdiel
|
779,83 |
s DPH |
0122/13
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0103/14
|
potraviny
|
208,80 |
s DPH |
0121/13
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0107/14
|
peroxid vodíka
|
11,88 |
s DPH |
0039//14
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Mikrochem Trade Pezinok |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0110/14
|
personálne riadenie 4/14, distribúcia a balné
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0106/14
|
gastrolístky, pásmový poplatok
|
310,80 |
s DPH |
0046/14
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0109/14
|
servisné práce
|
132,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0108/14
|
tonery
|
300,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
18.04.2014 |
|
Objednávka |
0046/14
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0104/14
|
refundácia tel. poplatkov za 2/14
|
392,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0102/14
|
tovar pre odbor farmaceut. laborant
|
40,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
F-Dental, Hodonín |
|
|
|
18.04.2014 |