Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB 0173/13 tlač vizitiek 48,00 s DPH 0082/13 05.06.2013 Agart s.r.o. 21.06.2013
Faktúra DFB 0174/13 antuka - nadácia Pontis 60,00 s DPH 0094/13 06.06.2013 Realstav, Leopoldov 21.06.2013
Faktúra DFB 0175/13 sieťovačka - nadácia Pontis 70,00 s DPH 0086/13 06.06.2013 KARZOSPOL s.r.o., PN 21.06.2013
Faktúra DFB 0176/13 prenájom multifunkčného zariadenia 96,58 s DPH 06.06.2013 Copy Print Office, BB 21.06.2013
Faktúra DFB 0177/13 prepojenie elektriny a oprava spínačov 104,00 s DPH 0090/13 05.06.2013 Prokop Pavol, Senec 21.06.2013
Faktúra DFJ 0173/13 potraviny 56,40 s DPH 27.05.2013 SNIEŽIK s.r.o. 07.06.2013
Faktúra DFJ 0171/13 potraviny 124,66 s DPH 0146/12 23.05.2013 Križanová Ľubica 06.06.2013
Faktúra DFB 0188/13 vodné 5/13, stočné 5/13 840,05 s DPH 14.06.2013 Trnavská vodárenská spol. 21.06.2013
Faktúra DFB 0148/13 oprava ortuťových tlakomerov 176,76 s DPH 0064/13 14.05.2013 Chirosan 30.05.2013
Faktúra DFB 0141/13 gastrolístky, pásmový poplatok 310,80 s DPH 0073/13 07.05.2013 Vaša Slovensko, s.r.o. 30.05.2013
Faktúra DFB 0142/13 DVD Konštantín a Metod 41,99 s DPH 13.05.2013 Abecedy, BA 30.05.2013
Faktúra DFB 0143/13 refundácia tel. poplatkov za 4/2013 518,80 s DPH 13.05.2013 Trnavský samosprávny kraj 30.05.2013
Faktúra DFB 0144/13 mobil 4/13 27,58 s DPH 13.05.2013 T Mobile 30.05.2013
Faktúra DFB 0145/13 služby v oblasti CO za 4/13 27,00 s DPH 10.05.2013 Magdolenová Jana, Podhájska 30.05.2013
Faktúra DFB 0146/13 teplo 4/13 8 935.12 s DPH 10.05.2013 TT-KOMFORT 30.05.2013
Faktúra DFB 0147/13 el. energia 5/13 1 490.53 s DPH 10.05.2013 MAGNA E.A. 30.05.2013
Faktúra DFB 0149/13 letné pneumatiky na služ. auto 171,20 s DPH 0070/13 14.05.2013 Mozsnyak Martin PNEU A-Z 30.05.2013
Faktúra DFB 0139/13 plyn 5/13 52,00 s DPH 06.05.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 30.05.2013
Faktúra DFS 0005/13 posedenie ku Dňu učiteľov 86,40 s DPH 0055/13 22.04.2013 COOP Jednota s.d. 30.05.2013
Faktúra DFS 0004/13 posedenie ku Dňu učiteľov 2,13 s DPH 0055/13 22.04.2013 COOP Jednota s.d. 30.05.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3109

Novinky

Kontakt

  • STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
    Daxnerova 6
  • +421 33 5914133 - spojovateľka
    +421 33 5914140 - fax