Prihlásenie
Stredná zdravotnícka škola
Trnava
Suplovanie
Rozvrh
Kontakt
Zápis na SZŠ
Sledujte nás
Instagram
FB
Twitter E+
Navigácia
Hlavná stránka
Ponuka štúdia
Vitajte na SZŠ
Dokumenty školy
Záverečná správa
Výchovný a kariérny poradca
Školský psychológ
Školský špeciálny pedagóg
Školskí koordinátori
Ospravedlňovanie žiakov
Kam po strednej
MATURITA
ŠkVP
Učebné plány
Vzdelávací program
Ako na maturitu - videá
Župné štipendiá TTSK
Maturita 2025 - CP
Fotoalbum
ÚSPECHY A OCENENIA
Športové aktivity
Športové úspechy
2% dane
2% Z DANE
Školský parlament
Školský internát
Stravovanie v ŠJ
Jedálny lístok
OZNAM O PRENÁJME TELOCVIČNE
Zmluvy, faktúry
ZFO - od 1.9.2014
Verejné obstarávanie
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verej. obstarávateľa
Kontakt
Napíšte nám
Mapa
ISIC
GDPR
Teória a prax FL
Ponuka
Absolventi SZŠ tablá
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
.
Ing. Ondrej Grežďo
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka
DFP 0015/14
konzultant pre riadenie projektu
0028/14
s DPH
08.07.2014
APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave
09.07.2014
Faktúra
DFB 0200/14
za služby v oblasti CO
27,00
s DPH
08.07.2014
Magdolenová Jana, Podhájska
21.07.2014
Faktúra
DFB 0198/14
servisné práce
148,59
s DPH
07.07.2014
ERCOMP
21.07.2014
Faktúra
DFJ 0173/14
potraviny, cenový rozdiel
534,42
s DPH
0123/13
07.07.2014
Šutiak Jaroslav
21.07.2014
Faktúra
DFS 0008/14
rekondično-relaxačné popoludnie
100,72
s DPH
0089/14
04.07.2014
COOP Jednota s.d.
21.07.2014
Faktúra
DFB 0195/14
mobil 6/14
29,41
s DPH
04.07.2014
Slovak Telekom, BA
21.07.2014
Faktúra
DFB 0196/14
za ochranu objektu
44,76
s DPH
04.07.2014
ŽOS Bezpečnosť spol sro
21.07.2014
Faktúra
DFB 0197/14
tonery
608,70
s DPH
04.07.2014
ERCOMP
21.07.2014
Faktúra
DFB 0192/14
tlačivá
151,20
s DPH
03.07.2014
ŠEVT a.s.
04.07.2014
Faktúra
DFB 0194/14
všeobecný materiál
143,15
s DPH
03.07.2014
Elektro Karel
21.07.2014
Faktúra
DFS 0007/14
rekondično-relaxačné popoludnie
39,00
s DPH
0094/14
03.07.2014
AGA Kubovič
21.07.2014
Faktúra
DFB 0193/14
el. energia 7/14
1 498,77
s DPH
02.07.2014
MAGNA E.A.
21.07.2014
Faktúra
DFJ 017/14
potraviny, cenový rozdiel
244,46
s DPH
01.07.2014
Gašparík Róbert
04.07.2014
Faktúra
DFS 0006/14
rekondično-relaxačné popoludnie
94,39
s DPH
0122/13
01.07.2014
Gašparík Róbert
21.07.2014
Faktúra
DFB 0190/14
teplo 6/14
368,06
s DPH
01.07.2014
TT-KOMFORT
21.07.2014
Faktúra
DFB 0189/14
všeobecný materiál
752,97
s DPH
01.07.2014
Železiarstvo TGR
21.07.2014
Faktúra
DFB 0188/14
kalibrácia teplomera
46,00
s DPH
0091/14
01.07.2014
TFA Slovakia, Vráble
21.07.2014
Faktúra
DFB 0191/14
tlačivá
52,50
s DPH
30.06.2014
ŠEVT a.s.
30.06.2014
Faktúra
DFJ 0170/14
potraviny
27,68
s DPH
0119/13
26.06.2014
Mabonex Slovakia
27.06.2014
Faktúra
DFB 0187/14
reg. školstvo a právo 6/14, poštovné a balné
44,80
s DPH
26.06.2014
RAABE s.r.o.
01.07.2014
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 81-100/3109
verzia pre tlač
Novinky
NP Kvalita
Erasmus+ 2024-2025 KA1
Začiatok plavby lode Zdravotka
Koniec školského roka – budúci zdravotníci oslavovali úspechy a míľniky
Výlet III. B
Kontakt
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Daxnerova 6
+421 33 5914133 - spojovateľka
+421 33 5914140 - fax